DL이앤씨 신규 수주 실적 현황. DL이앤씨 제공 [뉴스락]
DL이앤씨 신규 수주 실적 현황. DL이앤씨 제공 [뉴스락]

[뉴스락] DL이앤씨는 잠정 실적발표(연결기준)를 통해  2023년 연간 매출 7조 9945억 원, 영업이익 3312억 원이 예상된다고 1일 공시했다.

2023년 연간 매출은 2022년 대비 6.6% 증가한 실적을 기록했다. 지난해 연결기준 신규 수주는 2022년 보다 25.2% 증가한 14조 8894억 원을 기록하며, 연간 목표인 14조 4천억 원을 초과 달성했다.

특히, 토목과 플랜트 사업 분야의 수주가 큰 폭으로 증가했다. 토목사업은 창조적인 설계 차별화를 통해 남해-여수 해저터널을 수주하는 등 142.5% 증가한 1조 4290억 원을 기록했다.

플랜트사업은 샤힌 프로젝트 등을 수주하면서 98.2% 증가한 3조 4606억 원의 실적을 보였다. 

주택사업도 전년 대비 수주 실적이 개선됐다. 지난해 3분기 수주한 2조 3881억 원보다 6.2% 증가한 6조 7192억 원의 수주고를 올렸다. 

영업이익은 2022년 대비 33.4% 감소했다. 하지만 분기별 영업이익은 지난해 1분기를 저점으로 2분기부터 4분기까지 3개 분기 연속 증가했다. 

DL이앤씨는 연결기준 매출 8조 9천억 원, 영업이익 5200억 원, 신규 수주 11조 6천억 원의 2024년 연간 목표를 제시했다.

매출 목표인 8조 9천억원은 지난 2021년 분할 이래 최대 실적을 달성한 지난해 매출보다 약 1조원 상향된 숫자다. 영업이익 역시 지난해 실적(3312억원) 대비 57% 이상 증가했다.

아울러, DL이앤씨는 2024년부터 2026년까지 향후 3개년 동안 연결기준 순이익의 25%를 주주 환원에 활용하는 신규 주주 환원 정책을 발표했다.

주주환원율 25%는 현금배당(10%)과 자사주 매입(15%)으로 구성됐다. 기존 주주환원율 15% (현금배당 10%, 자사주 매입 5%) 대비 10% 포인트 개선된 정책이다.

DL이앤씨 관계자는 "전반적으로 어려운 건설업의 경영 환경이 지속되고 있지만, 수익성 높은 양질의 프로젝트를 선별해 수주 활동에 매진할 것"이라며 "타 건설사들과 대비되는 안정적 재무구조를 바탕으로 다양한 공사 수행 경험과 노하우를 활용해 매출과 이익을 지속적으로 증가시키는 한편, 주주환원 측면에서도 업계를 선도해 나갈 것"이라고 전했다.

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